AMAZON FBA · ONLINEHÄNDLER ÖSTERREICH
Amazon FBA Steuerberater Österreich – Steuern, OSS & Payouts endlich im Griff
Settlement-Reports, die niemand versteht? OSS-Fristen im Nacken? Ich kenne Seller Central aus der Praxis und mache aus deinem Zahlenchaos eine saubere Buchhaltung – erklärt in Klartext statt Beamtendeutsch.
Für FBA-Seller von Starter bis PAN-EU – 100 % remote, in ganz Österreich.
DIE KURZE ANTWORT
Ein Amazon-FBA-Steuerberater in Österreich übernimmt deine OSS-Quartalsmeldungen (Fristen: 31.1., 30.4., 31.7., 31.10.), den Abgleich der 14-tägigen Amazon Settlement Reports mit der Buchhaltung, UVA und Zusammenfassende Meldung sowie bei PAN-EU die umsatzsteuerliche Betreuung der Lagerländer. deinsteuerkumpel.at betreut FBA-Händler zu 100 % remote in ganz Österreich – mit schriftlichem Fixpreis nach dem Erstgespräch.
ÜBER MICH
Servus, ich bin StB Julian Richer.
Steuerberater in Österreich – und selbst lang genug in der E-Commerce-Welt unterwegs, um zu wissen, wie sich ein Amazon-Payout-Report um 23 Uhr anfühlt. Ich mag Ordnung, und „Kumpel" ist der Beruf geworden, weil gute Beratung auf Augenhöhe passiert: Du sollst nicht nur unterschreiben, du sollst verstehen.
Willst du wissen, ob wir zusammenpassen? Der erste Call kostet nichts – außer 30 Minuten. Mehr über mich →
Kommt dir das bekannt vor?
„Mein Amazon-Payout stimmt nie mit meinem Umsatz überein – ich blicke bei den Settlement Reports einfach nicht durch."
„Die OSS-Fristen sitzen mir jedes Quartal im Nacken, und ich habe Angst, etwas zu verpassen."
„Seit Amazon meine Ware in ein Lager nach Deutschland und Polen verschiebt, weiss ich nicht mehr, wo ich überhaupt Steuern zahlen muss."
Kenn ich. Genau dafür gibt es mich.
Ich kenne Seller Central und die Settlement Reports aus der Praxis und mache aus deinem Zahlenchaos eine saubere Buchhaltung. OSS-Meldungen, UVA, Zusammenfassende Meldung und – bei PAN-EU – die Lagerländer übernehme ich komplett für dich. Du verkaufst, ich sorge dafür, dass beim Finanzamt alles passt – erklärt in Klartext statt Beamtendeutsch.
WAS DU BEKOMMST
Deine Vorteile mit dem Steuer-Kumpel
Praxiswissen aus Seller Central
Ich kenne Settlement Reports und den Amazon-FBA-Alltag aus erster Hand – deine Reports werden richtig verbucht, ohne dass du Excel-Nächte schiebst.
OSS-Fristen sind mein Job
Deine OSS-Meldungen gehen fristgerecht zum 31.1., 30.4., 31.7. und 31.10. raus – keine Säumniszuschläge, keine Panik vor Quartalsende. Details zu OSS findest du bei der OSS-Steuerberatung.
Fixpreis statt Stundensatz-Lotterie
Nach dem Erstgespräch bekommst du einen schriftlichen Fixpreis – du weisst vor der Zusammenarbeit, was es kostet. Wie sich der zusammensetzt, erkläre ich unter Steuerberater-Kosten.
100 % remote, ein Ansprechpartner
Kein Kanzleitermin, kein Ordner-Schleppen – Belege digital, Calls online, egal ob Wien oder Vorarlberg. Und immer ich als dein persönlicher Ansprechpartner, keine wechselnde Hotline.
So läuft's ab
- 01
Kennenlernen – gratis & unverbindlich
In einem 30-minütigen Call (online oder telefonisch) schauen wir uns dein FBA-Business an: Marktplätze, Volumen, PAN-EU ja oder nein. Du erfährst sofort, wo du steuerlich stehst.
- 02
Schriftliches Fixpreis-Angebot
Du bekommst ein transparentes Monatspaket schwarz auf weiss – kalkuliert nach Belegvolumen, Zahl der Marktplätze und PAN-EU-Nutzung. Keine Überraschungsrechnung.
- 03
Onboarding & laufende Betreuung
Digitales Onboarding mit Belegen, Seller-Central-Reports und FinanzOnline-Vollmacht – danach laufen OSS, UVA und ZM mit fixen Fristen, ohne dass du dich kümmern musst.
FBA-Programme und ihre steuerlichen Folgen
| Programm | Lager | Steuerliche Folge |
|---|---|---|
| FBA Österreich/Deutschland | 1 Land | OSS für EU-Verkäufe genügt meist; bei DE-Lager: lokale Registrierung in Deutschland |
| PAN-EU | DE, FR, IT, ES, PL, CZ | Lokale UID & USt-Registrierung in jedem Lagerland + ZM in Österreich |
| CEE-Programm | PL, CZ (+DE) | Registrierung in Polen & Tschechien – Verbringungen melden, sonst wird es steuerpflichtig |
Wichtig: OSS deckt Verbringungen zwischen Lagern und lokale Lieferungen aus dem Auslandslager NICHT ab – das läuft über die lokalen Registrierungen.
KUMPEL-TIPP
Achtung bei PAN-EU und CEE: Sobald Amazon deine Ware in ein Lager nach Deutschland, Polen oder Tschechien verbringt, löst das eine innergemeinschaftliche Verbringung aus – mit lokaler USt-Registrierungspflicht im Lagerland UND ZM-Pflicht in Österreich, auch wenn du brav über OSS meldest. OSS deckt diese Verbringungen nämlich NICHT ab. Erkennen kannst du die Umlagerungen nicht im Settlement Report, sondern im Amazon VAT Transactions Report. Und Achtung: Fehlt die UID im Ankunftsland, wird deine eigentlich steuerfreie Verbringung im Abgangsland steuerpflichtig – ein teurer Fehler, den man leicht vermeidet.
Häufige Fragen zu Amazon FBA & Steuern in Österreich
Was kostet ein Steuerberater für Amazon FBA in Österreich?
Bei deinsteuerkumpel zahlst du einen schriftlich fixierten Fixpreis statt intransparenter Stundensätze. Kalkuliert wird er nach dem gratis Erstgespräch anhand von Belegvolumen, Zahl der Marktplätze und PAN-EU-Nutzung – so bekommst du ein planbares Monatspaket. Die einzelnen Faktoren erkläre ich dir transparent unter Steuerberater-Kosten.
Brauche ich als FBA-Händler in Österreich eine OSS-Registrierung?
Ja, sobald deine EU-weiten B2C-Fernverkäufe 10.000 EUR netto pro Jahr überschreiten, musst du im Bestimmungsland versteuern. Der One-Stop-Shop bündelt das über FinanzOnline in einer einzigen Quartalsmeldung – statt vieler Einzelregistrierungen in jedem EU-Land. Ich übernehme die OSS-Meldungen fristgerecht für dich.
Was passiert steuerlich, wenn Amazon meine Ware in andere EU-Lager verbringt (PAN-EU/CEE)?
Dann reicht OSS nicht mehr. Jede Umlagerung in ein Auslandslager ist eine innergemeinschaftliche Verbringung, die eine umsatzsteuerliche Registrierung im Lagerland (z. B. Deutschland, Polen, Tschechien) plus Zusammenfassende Meldung in Österreich auslöst. Erkennen kannst du die Verbringungen im Amazon VAT Transactions Report – ich prüfe das im Erstgespräch mit dir durch.
Wie hole ich mir die Vorsteuer aus meinen Amazon-Gebühren zurück?
Amazon fakturiert die Gebühren netto aus Luxemburg. Du erfasst sie per Reverse Charge in der UVA und ziehst zugleich die Vorsteuer ab – ein Nullsummenspiel, aber meldepflichtig, und du brauchst dafür eine UID. Wie sich dein Amazon-Payout im Detail aus Umsatz, Gebühren und Auszahlung zusammensetzt, ist ein eigenes Thema für sich.
Kann ich als Kleinunternehmer unter 55.000 EUR über Amazon FBA verkaufen?
Ja, in Österreich gilt die Kleinunternehmergrenze von 55.000 EUR brutto pro Jahr (seit 1.1.2025, mit 10 %-Toleranz bis 60.500 EUR). Aber Vorsicht: EU-Fernverkäufe über 10.000 EUR netto und FBA-Auslandslager hebeln die Vereinfachung praktisch aus. Vor dem FBA-Start lohnt sich daher eine Strategie-Beratung, damit du nicht böse überrascht wirst.
Brauche ich für Amazon FBA eine UID-Nummer?
Praktisch ja. Amazon verlangt sie für gewerbliche Verkäuferkonten, und du brauchst sie für den Reverse Charge auf die Amazon-Gebühren aus Luxemburg sowie für innergemeinschaftliche Verbringungen bei PAN-EU. Die Beantragung läuft über das Finanzamt Österreich und dauert meist nur wenige Wochen – ich übernehme das gerne für dich mit.
Bereit? Hol dir deinen Steuer-Kumpel für dein FBA-Business
30 Minuten · online oder telefonisch · danach weißt du, woran du bist.