IOSS · DROPSHIPPING · ÖSTERREICH
IOSS-Beratung: Import-One-Stop-Shop für dein Dropshipping
Dein Kunde bestellt für 49 € – und soll dann an der Haustür Einfuhrumsatzsteuer plus Zustellergebühr nachzahlen? So verlierst du Kunden schneller, als du „Retoure" tippen kannst. Mit IOSS kassierst du die Steuer sauber im Checkout, deine Pakete laufen ohne Zoll-Stopp durch – und ich kümmere mich um Registrierung und jede monatliche Meldung.
Für Dropshipper und Onlinehändler mit Warenimporten bis 150 € Sachwert – 100 % remote, österreichweit.
DIE KURZE ANTWORT
Der Import-One-Stop-Shop (IOSS) macht Drittland-Sendungen bis 150 € Sachwert einfuhrumsatzsteuerfrei: Du kassierst die österreichische Umsatzsteuer direkt im Checkout und meldest sie monatlich via FinanzOnline. Dein Kunde zahlt an der Haustür nichts nach. Ich registriere dich, richte den Prozess mit deinem Versanddienstleister ein und übernehme jede monatliche IOSS-Meldung – zum schriftlichen Fixpreis.
ÜBER MICH
Servus, ich bin StB Julian Richer.
Steuerberater in Österreich – und selbst lang genug in der E-Commerce-Welt unterwegs, um zu wissen, wie sich ein Amazon-Payout-Report um 23 Uhr anfühlt. Ich mag Ordnung, und „Kumpel" ist der Beruf geworden, weil gute Beratung auf Augenhöhe passiert: Du sollst nicht nur unterschreiben, du sollst verstehen.
Willst du wissen, ob wir zusammenpassen? Der erste Call kostet nichts – außer 30 Minuten. Mehr über mich →
Ohne IOSS zahlt dein Kunde die Steuer an der Haustür
„Meine Kunden verweigern die Annahme, weil der Zusteller plötzlich Einfuhrumsatzsteuer plus Gebühr kassiert."
„Ich shippe aus China und habe keine Ahnung, ob ich ein eigenes IOSS brauche oder das AliExpress übernimmt."
„Die IOSS-Meldung ist monatlich fällig – ich habe Angst, eine Frist zu übersehen und die Nummer zu verlieren."
IOSS komplett eingerichtet – vom Antrag bis zur monatlichen Meldung
Ich prüfe zuerst, ob du überhaupt ein eigenes IOSS brauchst oder ob dein Marktplatz die Steuer schon schuldet. Dann registriere ich dich über FinanzOnline, richte die Übergabe der IOSS-Nummer an deinen Versanddienstleister ein und übernehme jede monatliche Meldung samt Zahlungserinnerung. Du verkaufst, deine Pakete laufen durch – ich halte dir den Zoll vom Hals.
WAS DU BEKOMMST
Was du mit der IOSS-Beratung konkret bekommst
IOSS-Registrierung ohne Behördenfrust
Ich prüfe dein Setup, beantrage deine IOSS-Nummer über FinanzOnline und richte den Ablauf mit deinem Versanddienstleister oder Fulfillment-Partner ein – damit die Nummer korrekt in der Zollanmeldung landet und deine Sendungen EUSt-frei durchlaufen.
Monatliche IOSS-Meldung, pünktlich erledigt
Aus deinen Shop- und Zahlungsdaten erstelle ich jeden Monat die IOSS-Meldung mit den richtigen USt-Sätzen je Bestimmungsland und reiche sie fristgerecht bis Monatsende des Folgemonats ein. Du bekommst vorab die Zahllast – keine Überraschungen.
IOSS und OSS aus einer Hand
Viele Dropshipper brauchen beides: IOSS für Drittland-Importe bis 150 € und EU-OSS für Fernverkäufe ab der 10.000-€-Schwelle. Als dein OSS-Steuerberater stimme ich beide Meldungen aufeinander ab, damit kein Umsatz doppelt oder gar nicht gemeldet wird.
Mehr als nur IOSS nötig?
Wenn es um dein ganzes Business geht – Gewerbe, Buchhaltung, Reihengeschäfte, Steuererklärung – bekommst du beim Steuerberater für Dropshipping das Gesamtpaket. Diese Seite hier ist der Spezialbaustein für deine Importe bis 150 €.
So läuft's ab
- 01
Gratis Kennenlern-Call buchen
Wir schauen uns dein Setup an: eigener Shopify-Shop oder Marktplatz, Lieferland, Sachwerte. Danach weißt du, ob du ein eigenes IOSS brauchst – und bekommst den Fixpreis schriftlich.
- 02
IOSS registrieren & Prozess aufsetzen
Ich beantrage deine IOSS-Nummer über FinanzOnline und kläre mit deinem Versanddienstleister, wie die Nummer sicher in die Zollanmeldung kommt – ohne dass sie auf Rechnungen oder beim Kunden landet.
- 03
Monatlich melden lassen & verkaufen
Du lieferst mir die Verkaufsdaten, ich erstelle und übermittle die IOSS-Meldung jeden Monat fristgerecht. Deine Pakete laufen EUSt-frei durch, deine Kunden zahlen nichts nach.
Mit IOSS vs. ohne IOSS: dieselbe Bestellung im Vergleich
| Mit IOSS | Ohne IOSS | |
|---|---|---|
| USt im Checkout | 20 % österreichische USt (9,80 €) direkt mitkassiert | Keine – die Steuer kommt später als Überraschung |
| Bei der Einfuhr | EUSt-befreit, IOSS-Nummer läuft in der Zollanmeldung mit | 20 % Einfuhrumsatzsteuer (9,80 €) werden beim Kunden erhoben |
| Zusatzkosten für den Kunden | Keine | Servicepauschale des Zustellers, marktüblich meist 5–15 € |
| Zustellung | Schnelle Abfertigung, das Paket läuft durch | Sendung wartet beim Zoll, bis dein Kunde gezahlt hat |
| Deine Meldepflicht | 1 IOSS-Meldung pro Monat via FinanzOnline | Keine Meldung – dafür Annahmeverweigerungen und 1-Sterne-Bewertungen |
IOSS-Meldung und Zahlung sind jeweils bis Monatsende des Folgemonats fällig – für Juli-Verkäufe also bis 31. August.
KUMPEL-TIPP
Gib deine IOSS-Nummer niemals an Kunden weiter und druck sie nicht auf Rechnungen – sie gehört ausschließlich an deinen Versanddienstleister bzw. Zollanmelder für die Einfuhranmeldung. Wird sie missbraucht, haftet im Zweifel dein IOSS-Konto. Und merk dir die Frist: Meldung plus Zahlung bis Monatsende des Folgemonats, für deine Juli-Umsätze also bis 31. August. Wer wiederholt zu spät meldet, riskiert den Ausschluss aus dem IOSS – und dann zahlen wieder deine Kunden an der Haustür.
Häufige Fragen zu IOSS & Einfuhrumsatzsteuer im Dropshipping
Was ist IOSS und wann brauche ich es?
Der Import-One-Stop-Shop (IOSS) ist ein EU-Verfahren für Fernverkäufe von Drittland-Ware bis 150 € Sachwert pro Sendung. Du kassierst die Umsatzsteuer des Bestimmungslandes im Checkout, die Einfuhr bleibt EUSt-frei, und du meldest alles gesammelt monatlich über FinanzOnline. Du brauchst es, sobald du regelmäßig Ware direkt aus China oder anderen Drittländern an EU-Endkunden schickst – klassisches Dropshipping also.
Was passiert, wenn ich ohne IOSS aus China verkaufe?
Dann wird die Einfuhrumsatzsteuer bei der Zustellung von deinem Kunden erhoben – 20 % in Österreich, plus eine Servicepauschale des Zustellers. Viele Kunden verweigern dann die Annahme, du bleibst auf Retouren und schlechten Bewertungen sitzen. Seit dem Wegfall der 22-€-Freigrenze 2021 trifft das jede noch so kleine Sendung.
Ich verkaufe über AliExpress oder Amazon – brauche ich ein eigenes IOSS?
Meist nein: Bei Importsendungen bis 150 € über einen Marktplatz gilt die Plattform als fiktiver Lieferer (Deemed Supplier) und schuldet die Umsatzsteuer mit ihrer eigenen IOSS-Nummer. Ein eigenes IOSS brauchst du vor allem für deinen eigenen Shop, etwa auf Shopify oder WooCommerce. Verkaufst du auf beiden Kanälen, trennen wir die Umsätze sauber – genau das prüfe ich im Erstgespräch.
Was zählt zur 150-€-Grenze?
Der Sachwert der Sendung, also der reine Warenwert ohne Transport- und Versicherungskosten, sofern diese auf der Rechnung getrennt ausgewiesen sind. Die Grenze gilt pro Sendung, nicht pro Artikel. Liegt eine Sendung darüber, fällt sie aus dem IOSS und wird regulär verzollt – dann besprechen wir Alternativen wie die Einfuhr auf deinen Namen mit Vorsteuerabzug.
Wie funktioniert die monatliche IOSS-Meldung?
Du meldest alle IOSS-Umsätze eines Monats – aufgeschlüsselt nach Bestimmungsland und Steuersatz – bis zum Monatsende des Folgemonats über FinanzOnline und zahlst die Summe in einem Betrag. Die zugrunde liegenden Aufzeichnungen musst du 10 Jahre aufbewahren. Ich erstelle die Meldung direkt aus deinen Shop-Daten, damit Checkout-Steuer und Meldung immer zusammenpassen.
Brauche ich IOSS und OSS gleichzeitig?
Oft ja: IOSS deckt nur Drittland-Importe bis 150 € ab, der EU-OSS deine innergemeinschaftlichen Fernverkäufe ab 10.000 € Nettoumsatz EU-weit – etwa wenn du auch aus einem EU-Lager versendest. Beide Verfahren laufen parallel mit getrennten Meldungen. Wie das Zusammenspiel im Dropshipping genau funktioniert, zeigt dir Schritt für Schritt mein IOSS-Dropshipping-Guide.
Schluss mit Zoll-Drama an der Haustür deiner Kunden
30 Minuten · online oder telefonisch · danach weißt du, woran du bist.